Orden de Compra. Nº778998-182-CM16 "utiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778998-182-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2016
Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército N° 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Facturación av. ejercito 01530
Comuna Antofagasta
Impuesto 9493,0745
Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
2239-7-LP12
Mopas de polvo5 (24544) MOPA DE POLVO FIBRO LIMPIEZA 22 cm 26581(24544) MOPA DE POLVO FIBRO LIMPIEZA 22 cm; Código: 87248;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.225 $ 12.225
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (976700) LIMPIADOR MULTIUSO TREMEX CREMA TRADICIONAL 750 CC 991700(976700) LIMPIADOR MULTIUSO TREMEX CREMA TRADICIONAL 750 CC; Código: 86524;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.955 $ 4.955
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl11 (1031778) CLORO CLOROX FLORES DE LAVANDA 950CC 950 CC 1051909(1031778) CLORO CLOROX FLORES DE LAVANDA 950CC 950 CC; Código: 16129;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.128 $ 7.128
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM PAQUETE (10 UN10 (1152316) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM PAQUETE (10 UN) 1174866(1152316) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM PAQUETE (10 UN); Código: 88390;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840
42132205
2239-16-LR15
Guantes quirúrgicos5 (1299705) GUANTE LATEX TRESOR EXAMINACION TALLA M 100 UNIDADES 1325705(1299705) GUANTE LATEX TRESOR EXAMINACION TALLA M 100 UNIDADES; Código: 12869;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.945 $ 12.945
Total Neto $ 50.093
Descuento $ 129
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.493
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 59.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.