Orden de Compra. Nº778998-196-SE15 "BOMBA DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778998-196-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra BOMBA DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército N° 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Facturación av. ejercito 01530
Comuna Antofagasta
Impuesto 30494,24
Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1Unidad BOMBA INOX A SERV 1 2HP HUMB $ 160.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.496 $ 160.496
Total Neto $ 160.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.494
TOTAL OC $ 190.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.