Orden de Compra. Nº
778998-42-AG24
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CAPILLA MILITAR
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
778998-42-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CAPILLA MILITAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T.
61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T.
61.964.800-5
Dirección de Facturación
av. ejercito 01530
Comuna
Antofagasta
Impuesto
48918,16
Dirección de Envío de la Factura
av. ejercito 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gatica Hermanos SpA
Razón Social
MONTAJE, INGENIERIA, OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES GATICA HERMAN
R.U.T.
76.797.702-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gatica Hermanos SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
11
Saco
sacos de cemento 25 kg
$ 6.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.082
$ 71.082
31163211
Grapas de retención
35
Saco
sacos de arena de 25 kg
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
31163211
Grapas de retención
43
Saco
sacos de gravilla 25 kg
$ 1.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.071
$ 60.071
31163211
Grapas de retención
1
Unidad
MALLA ACMA DE 2.60 MTS
$ 30.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.110
$ 30.110
31163211
Grapas de retención
5
Unidad
Pino cepillado seco 1 x 3 x 3,20 m
$ 2.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.345
$ 13.345
31163211
Grapas de retención
1
Caja
TORNILLOS DE MADERA DE 1,5 PULGADAS (CAJA DE 100 UNIDADES)
$ 6.692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.692
$ 6.692
31163211
Grapas de retención
2
Unidad
Pino seco cepillado 2x2" 3,20mt
$ 3.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.570
$ 7.570
31163211
Grapas de retención
1
Rollo
NYLON DE 3 MTS DOBLE
$ 23.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.794
$ 23.794
Total Neto
$ 257.464
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.918
TOTAL OC
$ 306.382
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.797.702-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.290.971-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.399.011-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.