|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
778998-43-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ÚTILES DE ASEO PARA LOS SLC AÑO 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
|
|
R.U.T. |
61.964.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
av. ejercito 01530 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
236774,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
av. ejercito 01530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
|
|
R.U.T. |
77.808.773-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131829
| Productos de limpieza del baño | 1 | Unidad | adquisicion de elemntos de aseo conforme a anexo adjunto | |
$ 1.246.180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.246.180
|
$ 1.246.180
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.246.180
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 236.774
|
|
$ 1.482.954
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.