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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
779-261-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TALONARIOS DE PROVIDENCIAS, GABINETE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Aviación |
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Razón Social |
Subsecretaría de Aviación
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R.U.T. |
61.103.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villavicencio N° 364 piso N° 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Aviación
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R.U.T. |
61.103.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Villavicencio N° 364 piso N° 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villavicencio N° 364 piso N° 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS DPI LIMITADA |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS GRAFICOS DPI LIMITADA
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R.U.T. |
76.015.730-9 |
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Sucursal |
SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS DPI LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 1 | Unidad no definida | 5 TALONARIOS DE PROVIDENCIAS DE 100 C/U, MEDIDAS: 21,4CM. X 15,7 CM. | SEGÚN COTIZACIÓN Nº1968 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2010 |
$ 37.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.500
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$ 37.500
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Total Neto
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$ 37.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.125
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$ 44.625
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.