Orden de Compra. Nº779-317-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 779-37-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Aviación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779-317-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 779-37-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de Pintado de las dependencias de la SSAV.
Proveniente de Licitación 779-37-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10
Comuna -1
Impuesto 684380
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MAURICIO SERGIO CIFUENTES JUICA
R.U.T. 7.255.779-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1UnidadServicios de pintura de interioresLas indicadas en Bases de Licitación. $ 3.602.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.602.000 $ 3.602.000
Total Neto $ 3.602.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 684.380
TOTAL OC $ 4.286.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.