Orden de Compra. Nº779-391-CM10 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Aviación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779-391-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10
Comuna Santiago
Impuesto 48630,6216
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general10 (21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc 23931(21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc; Código: 99521;Región : RM $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
53131608
Jabones12 (29347) JABÓN DOVE LIQUIDO CON DOSIFICADOR 230 ml 31384(29347) JABÓN DOVE LIQUIDO CON DOSIFICADOR 230 ml; Código: 83143;Región : RM $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.544
47131830
Productos de limpieza de muebles10 (31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 cc 33110(31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 cc ; Código: 83823;Región : RM $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630
14111704
Papel higiénico16 (68981) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO HOJA SENCILLA BLANCO 4 ROLLOS 71018(68981) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO HOJA SENCILLA BLANCO 4 ROLLOS ; Código: 12567;Región : RM $ 8.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.344 $ 133.344
53131608
Jabones15 (211120) JABÓN PISA LIQUIDO 800 CC. MANOS GEL SUAVE 211120(211120) JABÓN PISA LIQUIDO 800 CC. MANOS GEL SUAVE ; Código: 12499;Región : RM $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740
47131502
Bayetas o trapos de limpieza100 (212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm 212309(212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm; Código: 83972;Región : RM $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
47131803
Desinfectantes domésticos36 (673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR 673814(673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR; Código: 17280BV;Región : RM $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.728 $ 37.728
Total Neto $ 258.536
Descuento $ 2.585
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.631
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 304.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.