Orden de Compra. Nº779-444-SE10 "AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Aviación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779-444-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2010
Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10
Comuna Santiago
Impuesto 9340,4
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ANTOFAGASTA SA.
Razón Social FERRETERIA ANTOFAGASTA LIMITADA
R.U.T. 80.851.400-1
Sucursal FERRETERIA ANTOFAGASTA SA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas40Unidad no definida   $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160
Total Neto $ 49.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.340
TOTAL OC $ 58.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.