Orden de Compra. Nº779-451-CM09 "Gab. Presidencia 5"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Aviación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779-451-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Gab. Presidencia 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10
Comuna Santiago
Impuesto 77,4746
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta14 (38049) CARTUCHO DE TINTA HP C6578D 40086(38049) CARTUCHO DE TINTA HP C6578D; Código: 10721;Región : RM US$ 29,42 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 411,88 US$ 411,88
Total Neto US$ 411,88
Descuento US$ 4,12
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 77,47
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 485,24


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.