Orden de Compra. Nº779-511-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 779-41-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Aviación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779-511-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 779-41-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 779-41-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Aviación
R.U.T. 61.103.000-2
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10
Comuna Santiago
Impuesto 1615000
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARIO CAMU DONOSO
Razón Social DARIO AGUSTIN CAMU DONOSO
R.U.T. 16.958.632-2
Sucursal DARIO CAMU DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102902
Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista1UnidadSERVICIO DE PAISAJISMO  $ 8.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500.000 $ 8.500.000
Total Neto $ 8.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.615.000
TOTAL OC $ 10.115.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.