Orden de Compra. Nº779249-10-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria para abastecer stock de bodega JG Puerto Varas"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantía de Puerto Varas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779249-10-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria para abastecer stock de bodega JG Puerto Varas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantía de Puerto Varas
Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas
R.U.T. 61.969.700-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Estación 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040010000 del sistema CGU+PLUS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas
R.U.T. 61.969.700-6
Dirección de Facturación Calle Estación 200
Comuna Puerto Varas
Impuesto 12028
Dirección de Envío de la Factura Calle Estación 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1108385 )CORCHETES TORRE ESTANDAR 26/6 500 UNIDADES 1128385(1108385) CORCHETES TORRE ESTANDAR 26/6 500 UNIDADES; Código: R509226; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: R201302; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas7 (1006709 )PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709(1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.299 $ 12.299
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas4 (1006710 )PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES 1024710(1006710) PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.784 $ 6.784
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario10 (1636235 )TACO CALENDARIO RHEIN 2020 GRANDE 16,8 CM X 10,9 CM UNIDAD 1638235(1636235) TACO CALENDARIO RHEIN 2020 GRANDE 16,8 CM X 10,9 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro10 (1166397 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 150 HOJAS MATEMATICAS 7MM TRIPLE 3 LISO UNIDAD 1192569(1166397) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 150 HOJAS MATEMATICAS 7MM TRIPLE 3 LISO UNIDAD; Código: U377373; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
Total Neto $ 63.943
Descuento $ 639
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.028
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.