Orden de Compra. Nº779249-6-CM19 "2239-7-LP12 Materiales de aseo para uso en dependencias del Juzgado de Garantía de Puerto Varas."
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantía de Puerto Varas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779249-6-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Materiales de aseo para uso en dependencias del Juzgado de Garantía de Puerto Varas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantía de Puerto Varas
Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas
R.U.T. 61.969.700-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Estación 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040700000 del sistema CGU + PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas
R.U.T. 61.969.700-6
Dirección de Facturación Calle Estación 200
Comuna Puerto Varas
Impuesto 63213
Dirección de Envío de la Factura Calle Estación 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 10 (1152318 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 55 BLANCA PAQ 20 UN 1174868(1152318) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 55 BLANCA PAQ 20 UN; Código: 85091; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos18 (975991 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.516 $ 33.516
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 85546; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.200 $ 164.200
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 83727; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.650 $ 102.650
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1 (996327 )TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200 1013370(996327) TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200; Código: 12570; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.010 $ 16.010
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (976872 )JABÓN DE TOCADOR ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 991872(976872) JABÓN DE TOCADOR ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS; Código: 21203; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
Total Neto $ 332.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.213
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 395.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.