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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
779253-34-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt
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R.U.T. |
65.286.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Egaña 1141 - B - 3° Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
4005 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Egaña 1141 - B - 3° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
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Razón Social |
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
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R.U.T. |
8.109.519-1 |
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Sucursal |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 1 | | (976737 )VASOS DIMERC PLUMAVIT 180/200CC PAQUETE 1000 UNIDADES 991737 | (976737) VASOS DIMERC PLUMAVIT 180/200CC PAQUETE 1000 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 15.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.340
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$ 15.340
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52151704 2239-7-LP12
| Cucharas domésticas | 7 | | (1560572 )CUCHARA SAN GABRIEL PLASTICA DESECHABLE TE/CAFE Nº5 BLANCA PAQUETE 100 UNIDADES 1562455 | (1560572) CUCHARA SAN GABRIEL PLASTICA DESECHABLE TE/CAFE Nº5 BLANCA PAQUETE 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.740
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$ 5.740
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Total Neto
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$ 21.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.005
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 25.085
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.