Orden de Compra. Nº779253-34-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779253-34-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Puerto Montt
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt
R.U.T. 65.286.010-9
Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - B - 3° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 253 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt
R.U.T. 65.286.010-9
Dirección de Facturación Egaña 1141 - B - 3° Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4005
Dirección de Envío de la Factura Egaña 1141 - B - 3° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T. 8.109.519-1
Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 1 (976737 )VASOS DIMERC PLUMAVIT 180/200CC PAQUETE 1000 UNIDADES 991737(976737) VASOS DIMERC PLUMAVIT 180/200CC PAQUETE 1000 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.340 $ 15.340
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas7 (1560572 )CUCHARA SAN GABRIEL PLASTICA DESECHABLE TE/CAFE Nº5 BLANCA PAQUETE 100 UNIDADES 1562455(1560572) CUCHARA SAN GABRIEL PLASTICA DESECHABLE TE/CAFE Nº5 BLANCA PAQUETE 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
Total Neto $ 21.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.005
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 25.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.