Orden de Compra. Nº779253-6-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779253-6-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Puerto Montt
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt
R.U.T. 65.286.010-9
Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - B - 3° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 287 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt
R.U.T. 65.286.010-9
Dirección de Facturación Egaña 1141 - B - 3° Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 9706
Dirección de Envío de la Factura Egaña 1141 - B - 3° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1109115 )LÁPIZ JM IMPORT BOLIGRAFO CON BASE PLASTICA ADHESIVA Y CORDON PLASTICO 6 UNIDADES 1129115(1109115) LÁPIZ JM IMPORT BOLIGRAFO CON BASE PLASTICA ADHESIVA Y CORDON PLASTICO 6 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
Total Neto $ 51.600
Descuento $ 516
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.706
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 60.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.