Orden de Compra. Nº779453-24-CM16 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Puerto Varas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779453-24-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Puerto Varas
Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Varas
R.U.T. 61.977.810-3
Dirección de Unidad de Compra Estación 120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Varas
R.U.T. 61.977.810-3
Dirección de Facturación Estación 120
Comuna Puerto Varas
Impuesto 39772,4283
Dirección de Envío de la Factura Estación 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46111502
2239-4-LP14
Minas20 (1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362(1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: 10306HB;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso6 (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11821;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.856 $ 134.856
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1007006) SOBRE TEKNOFAS CARTA BLANCO 50 UNIDADES 1025006(1007006) SOBRE TEKNOFAS CARTA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11460;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: 10737NG;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.875 $ 20.875
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones5 (1007736) CUCHILLO CARTONERO OLFA RETRACTIL 180 BLACK MEDIANA UNIDAD 1025736(1007736) CUCHILLO CARTONERO OLFA RETRACTIL 180 BLACK MEDIANA UNIDAD; Código: 82898;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1339559) LÁPIZ PILOT PASTA BP1 CON GRIP 1.0 RETRACTIL AZUL UNIDAD 1365762(1339559) LÁPIZ PILOT PASTA BP1 CON GRIP 1.0 RETRACTIL AZUL UNIDAD; Código: 36014AZ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario20 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.940 $ 24.940
Total Neto $ 211.443
Descuento $ 2.114
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.772
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 249.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.