Orden de Compra. Nº779453-30-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Puerto Varas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779453-30-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Puerto Varas
Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Varas
R.U.T. 61.977.810-3
Dirección de Unidad de Compra Estación 120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1112122040010000, Materiales de Oficina del Presupuesto del Tribunal de Familia de Puerto Varas. del sistema CGU +PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Varas
R.U.T. 61.977.810-3
Dirección de Facturación Estación 120
Comuna Puerto Varas
Impuesto 63893
Dirección de Envío de la Factura Estación 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso100 (1339577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA 1365780(1339577) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA; Código: 18601; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008144 )LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO ROTULADOR HI TECPOINT V5 AZUL UNIDAD 1026144(1008144) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO ROTULADOR HI TECPOINT V5 AZUL UNIDAD; Código: 10057AZ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario25 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 99929; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.175 $ 31.175
Total Neto $ 339.675
Descuento $ 3.397
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.893
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 400.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.