|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
779459-25-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
rollo térmico totem |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Puerto Montt |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
61.977.740-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Egaña 1141 - A - 1° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
61.977.740-9 |
|
Dirección de Facturación |
Egaña 1141 - A - 1° Piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
2428,7472 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Egaña 1141 - A - 1° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-10-2016 |
|
|
|
Proveedor |
intelkom |
|
Razón Social |
JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L
|
|
R.U.T. |
52.002.636-3 |
|
Sucursal |
intelkom |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111508 2239-4-LP14
| Papel para fax | 12 | | (1108955) PAPEL TÉRMICO INTELKOM ROLLO 80X13X80 MM UNIDAD 1128955 | (1108955) PAPEL TÉRMICO INTELKOM ROLLO 80X13X80 MM UNIDAD; Código: ;Región : X
|
$ 1.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.912
|
$ 12.912
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.912
|
|
Descuento
|
$ 129
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.429
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 15.212
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.