Orden de Compra. Nº
779460-14-AG23
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MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
779460-14-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jdo de Letras del Trabajo de Puerto Montt
Razón Social
Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
R.U.T.
61.979.630-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
R.U.T.
61.979.630-6
Dirección de Facturación
Egaña N°1141-A, tercer piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
61808,14
Dirección de Envío de la Factura
Egaña N°1141-A, tercer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mansur Ltda.
Razón Social
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.075.976-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad
Paquetes de 50 unidades c/u de 24 x 24 cms. una hoja, color blanco. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.250
$ 15.250
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
Se requiere papel doble hoja, rollos de 50 metros, color blanco. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.
$ 523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.840
$ 41.840
14111701
Papel facial
100
Unidad
Se requiere 100 cajas de 90 pañuelos desechables cada una, doble hoja, polisuavizados de 21x14 cms. aproximadamente. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
Toalla de papel jumbo doble hoja resistente de 200 mts. y 20 cms. de ancho. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.570
$ 28.570
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
2
Unidad
2 Bidones de jabón líquido con glicerina de 5 litros cada uno. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.
$ 5.947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.894
$ 11.894
14111703
Toallas de papel
6
Caja
5 cajas con 18 paquetes de toallas interfoliadas de 200 unidades c/u, Toallas de papel dobladas, doble hoja de 21,6 x 21 cms. Color blanco. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.
$ 27.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.752
$ 166.752
Total Neto
$ 325.306
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.808
TOTAL OC
$ 387.114
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.075.976-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.806.000-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.095.492-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.307.160-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.