Orden de Compra. Nº779460-14-AG23 "MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779460-14-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Puerto Montt
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
R.U.T. 61.979.630-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
R.U.T. 61.979.630-6
Dirección de Facturación Egaña N°1141-A, tercer piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 61808,14
Dirección de Envío de la Factura Egaña N°1141-A, tercer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur Ltda.
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel50UnidadPaquetes de 50 unidades c/u de 24 x 24 cms. una hoja, color blanco. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.250 $ 15.250
14111704
Papel higiénico80UnidadSe requiere papel doble hoja, rollos de 50 metros, color blanco. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.  $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
14111701
Papel facial100UnidadSe requiere 100 cajas de 90 pañuelos desechables cada una, doble hoja, polisuavizados de 21x14 cms. aproximadamente. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla de papel jumbo doble hoja resistente de 200 mts. y 20 cms. de ancho. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2Unidad2 Bidones de jabón líquido con glicerina de 5 litros cada uno. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.  $ 5.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.894 $ 11.894
14111703
Toallas de papel6Caja5 cajas con 18 paquetes de toallas interfoliadas de 200 unidades c/u, Toallas de papel dobladas, doble hoja de 21,6 x 21 cms. Color blanco. Debe adjuntar imagen del producto ofertado.  $ 27.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.752 $ 166.752
Total Neto $ 325.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.808
TOTAL OC $ 387.114


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.075.976-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.307.160-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.