Orden de Compra. Nº779460-39-CM16 "Adquisición Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 779460-39-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Puerto Montt
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
R.U.T. 61.979.630-6
Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - A - 3° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
R.U.T. 61.979.630-6
Dirección de Facturación Egaña N°1141-A, tercer piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 7533,7812
Dirección de Envío de la Factura Egaña N°1141-A, tercer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion1 (1129255) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 10MM 100 UNIDADES 1151536(1129255) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 10MM 100 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion1 (1359189) ESPIRAL DOM 14MM NEGRO PAQUETE 100 UNIDADES 1385663(1359189) ESPIRAL DOM 14MM NEGRO PAQUETE 100 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.289 $ 3.289
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores25 (1006022) LÁPIZ UNIBALL UM-120 AZUL UNIDAD 1024022(1006022) LÁPIZ UNIBALL UM-120 AZUL UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.275 $ 13.275
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta4 (1108964) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15976 GRANDE UNIDAD 1128964(1108964) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15976 GRANDE UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.464 $ 9.464
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma10 (1109348) DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD 1129348(1109348) DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion2 (1129249) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 16MM 50 UNIDADES 1151530(1129249) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 16MM 50 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.356 $ 4.356
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion2 (1129253) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 20MM 50 UNIDADES 1151534(1129253) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO NEGRO 20MM 50 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.058 $ 6.058
Total Neto $ 40.052
Descuento $ 401
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.534
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 47.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.