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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
779460-9-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt
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R.U.T. |
61.979.630-6 |
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Dirección de Facturación |
Egaña N°1141-A, tercer piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
5201,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Egaña N°1141-A, tercer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2023 |
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Proveedor |
PRISUR |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
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R.U.T. |
76.041.579-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 13 | Unidad | SCOTCH (GRANDE) TRANSPARENTE ROLLO DE 18MM X 60 MTS. | |
$ 456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.928
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$ 5.928
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14111514
| Bloques para mensajes | 25 | Unidad | TACO APUNTES DE 9 X 9 CMS, PAPEL BLANCO | |
$ 858,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.450
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$ 21.450
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Total Neto
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$ 27.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.202
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$ 32.580
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.