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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
780334-18-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA DE BIENESTAR SENAMA, COORDINACIÓN METROPOLITANA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar del Servicio Nacional del AM
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R.U.T. |
65.046.551-2 |
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Dirección de Facturación |
Catedral N° 1575 Piso 1 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
39117,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral N° 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-10-2017 |
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Proveedor |
Santo Films Limitada |
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Razón Social |
SANTO FILMS LIMITADA
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R.U.T. |
76.135.138-9 |
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Sucursal |
Santo Films Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 | (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 100(8)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(82)
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$ 205.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.882
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$ 205.882
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Total Neto
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$ 205.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.118
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 245.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.