|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
780334-35-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Bienestar del Servicio Nacional del AM
|
|
R.U.T. |
65.046.551-2 |
|
Dirección de Facturación |
Catedral N° 1575 Piso 1 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
6607 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral N° 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 2 | | (70417 )DESINCRUSTANTE VIRGINIA REMOVEDOR DE SARRO 5 LITROS 72454 | (70417) DESINCRUSTANTE VIRGINIA REMOVEDOR DE SARRO 5 LITROS; Código: 18531; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.935,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.870
|
$ 19.870
|
47121802 2239-7-LP12
| Removedores | 2 | | (69642 )REMOVEDOR VIRGINIA AMONIACADO PISOS PLASTICOS FURIA 5 LT 71679 | (69642) REMOVEDOR VIRGINIA AMONIACADO PISOS PLASTICOS FURIA 5 LT; Código: 84085; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.451,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.902
|
$ 14.902
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.772
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.607
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 41.379
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.