Orden de Compra. Nº782174-4354-SE18 "Insumos de aseo plasticos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 782174-4354-SE18
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 13-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo plasticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Buen dia estimados señores Lamentablemente no podemos despachar ya que ustedes nos tienen una factura impaga desde julio de 2018, FACTURA N° 134 de fecha 18 de julio de 2018 por la cantidad $ 517.936. Así no podemos trabajar, si ustedes no cancelan, no hay capital para seguir trabajando, el compromiso es a 30 días mas no se puede, lo que les despache ya serian mas menos $ 690.000 de acuerdo a como nos an subido los combustibles y artículos, Agradeciendo su cordial comprensión saluda atentamente a usted Jacinto Araya M.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 782174-34-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Logistica y Abastecimiento
Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201
Comuna Maipú
Impuesto 818451,6
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMC3
Razón Social JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA
R.U.T. 6.904.241-4
Sucursal DMC3
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141607
Orinales de enfermo para uso general122Unidad no definidachata de acero inoxidable chata de acero inoxidable $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.658.780 $ 3.658.780
48101907
Jarras de servicio159Unidad no definidaJARRO GRADUADO 1 LITROJARRO GRADUADO 1 LITRO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.410 $ 157.410
42211608
Barras de coger o rieles de seguridad de la bañera17Unidad no definidaBAÑERABAÑERA $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.450 $ 167.450
42141606
Palanganas médicas para fines múltiples90Unidad no definidaRIÑÓN PLÁSTICORIÑÓN PLÁSTICO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
Total Neto $ 4.307.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 818.452
TOTAL OC $ 5.126.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.