Orden de Compra. Nº782174-666-SE19 "Insumos para ortodoncia, Desde 782174-24-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 782174-666-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos para ortodoncia, Desde 782174-24-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 782174-24-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Logistica y Abastecimiento
Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Ley Nº 21.053 publicada en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor enromi
Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES
R.U.T. 6.053.063-7
Sucursal enromi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia2Unidad no definidaPLACA DE CONTENCIÓN HAWLEY PLACA DE CONTENCIÓN HAWLEY $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia4UnidadBOTON DE NANCE BOTON DE NANCE $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
Total Neto $ 140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 140.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.