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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
782174-666-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para ortodoncia, Desde 782174-24-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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782174-24-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Ley Nº 21.053 publicada en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
enromi |
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Razón Social |
EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES
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R.U.T. |
6.053.063-7 |
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Sucursal |
enromi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 2 | Unidad no definida | PLACA DE CONTENCIÓN HAWLEY | PLACA DE CONTENCIÓN HAWLEY |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 4 | Unidad | BOTON DE NANCE | BOTON DE NANCE |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.000
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$ 104.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 140.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.