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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
782278-164-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS Y COLACIONES PARA TALLERES PROGRAMA VINCULOS a compra ágil: 782278-201-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
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R.U.T. |
69.110.600-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 50, Pelarco |
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Comuna |
Pelarco
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Impuesto |
20236,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 50, Pelarco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora DK |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DECKOUT SPA
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R.U.T. |
77.952.221-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora DK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos | 1 | Unidad |
INSUMOS Y COLACIONES PARA TALLERES PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CONVOCATORIA 2023 SE ADJUNTA DETALLE | |
$ 106.509,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.509
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$ 106.509
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Total Neto
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$ 106.509
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.237
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$ 126.746
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.