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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
783579-120-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VLP- materiales radier Escuela Villa las Playas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4194-1-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
compras sep-educacion |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Carvallo 601 Esq. M.Montt |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
33485,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carvallo 601 Esq. M.Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA |
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Razón Social |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
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R.U.T. |
5.386.847-9 |
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Sucursal |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 1 | Unidad no definida | según lo requerido en cotizaciones N° 118085 y N° 118087
1 m3 arena
1 m3 hormigón h-20
3 codo so so 3/4
1 tee so so 3/4
1 union americana cu so 3/4
1 soldadura alambre 50%
3 lija esmeril
1 llave de paso so 3/4
2 gas butano 190 grs.
1 adhesivo hoffens 25 pincel
2 martillo carpintero 27 mm
2 alicate universal 8"
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$ 176.241,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.241
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$ 176.241
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Total Neto
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$ 176.241
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.486
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$ 209.727
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.