Orden de Compra. Nº784484-82-SE16 "ADQUISICION ABARROTES MES DE ABRIL 2016"
Recuerde que el responsable del pago es VI Zona Lib. Bdo.O'higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 784484-82-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ABARROTES MES DE ABRIL 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3324-10-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Colchagua
Razón Social VI Zona Lib. Bdo.O'higgins
R.U.T. 61.978.680-7
Dirección de Unidad de Compra A.V. Manuel Rodriguez N° 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social VI Zona Lib. Bdo.O'higgins
R.U.T. 61.978.680-7
Dirección de Facturación Cuevas N° 670
Comuna Rancagua
Impuesto 145688,9657
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 670
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2016
TítuloDescripción
DATOS IMPORTANTES DE FACTURACION Y DESPACHO

FACTURA DEBE SER EMITIDA SEGÚN LOS SIGUIENTES DATOS:

1.     NOMBRE O RAZON SOCIAL: VI ZONA DE CARABINEROS DEL LIBERTADOR BDO. O’HIGGINS.

2.     RUT: 61.978.680-7

3.     DIRECCION: CUEVAS Nº 670

4.     CIUDAD O COMUNA: RANCAGUA

5.     GIRO: ORDEN Y SEGURIDAD

 

·        OBSERVACION: ENVIAR FACTURA A DIRECCION DE DESPACHO

 

·        DIRECCION DE DESPACHO:

MANUEL RODRIGUEZ Nº 619, CIUDAD SAN FERNANDO, VI REGION DEL LIBERTADOR BDO. O’HIGGINS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Razón Social RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA
R.U.T. 86.559.100-4
Sucursal SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaADQUISICION DE ABARROTES SEGUN FACTURAS: 202894, 202895, 202956, 202994, 202996, 203092  $ 766.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.784 $ 766.784
Total Neto $ 766.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.689
TOTAL OC $ 912.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.