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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
784506-598-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION Y REAPARACION VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Pref. Cachapoal |
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Razón Social |
VI Zona Lib. Bdo.O'higgins
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R.U.T. |
61.978.680-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Coronel Santiago Bueras N°515 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
VI Zona Lib. Bdo.O'higgins
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R.U.T. |
61.978.680-7 |
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Dirección de Facturación |
Cuevas N° 670 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
218196 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas N° 670 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEUMACLICK |
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Razón Social |
Comercializadora Neumaclick SpA.
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R.U.T. |
76.420.863-3 |
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Sucursal |
NEUMACLICK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121902 2239-22-LR15
| Grasa | 1 | | (1252363) GRASA SHELL GADUS S2 V220AD 2 TAMBOR 180 L UNIDAD 1278363 | (1252363) GRASA SHELL GADUS S2 V220AD 2 TAMBOR 180 L UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160.000
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$ 1.160.000
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Total Neto
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$ 1.160.000
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Descuento
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$ 11.600
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.196
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.366.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.