Orden de Compra. Nº784642-54-SE24 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE EMPASTE LIBROS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE CARABINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Car
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 784642-54-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE EMPASTE LIBROS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE CARABINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 784642-13-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Nacional Perfeccionamiento y Capacitación
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Car
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal N°4250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Car
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Irarrazabal N°4250
Comuna Ñuñoa
Impuesto 26036,46
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal N°4250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS
Razón Social LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE
R.U.T. 14.092.655-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadPLAZO PARA ACEPTAR O RECHAZAR O/C: 17.12.2024 PLAZO PARA ENTREGAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS: 24.12.2024CONFORME A LO ESTIPULADO EN LICITACIÓN ID 784642-13-L124 $ 45.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.034 $ 137.034
Total Neto $ 137.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.036
TOTAL OC $ 163.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.