Orden de Compra. Nº788110-167-SE26 "SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 788110-167-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA MAYO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 788110-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 440809,31
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T
Razón Social GARCIA RIO SPA
R.U.T. 81.571.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadSUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUIA N°1157132SUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUIA N°1157132 $ 1.311.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.394 $ 1.311.394
31162404
Grapas de ferretería1UnidadSUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUIA N°1156288SUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUIA N°1156288 $ 233.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.395 $ 233.395
31162404
Grapas de ferretería1UnidadSUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUIA N°1156521SUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUIA N°1156521 $ 775.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.260 $ 775.260
Total Neto $ 2.320.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 440.809
TOTAL OC $ 2.760.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.