Orden de Compra. Nº788110-240-SE22 "Mantención 150.000 KM. Vehículo JHFT-72"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 788110-240-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Mantención 150.000 KM. Vehículo JHFT-72
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 788110-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 44840
Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Emilio
Razón Social YAÑEZ Y CIA LTDA.
R.U.T. 76.844.466-8
Sucursal Jorge Emilio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadSuministro de mantenciones y reparaciones vehículos DSM de acuerdo a bases adjuntas. Mantención 150.000 KM. Vehículo JHFT-72 Según Presupuesto N°271.Mantención 150.000 KM. Vehículo JHFT-72 Según Presupuesto N°271 $ 236.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
Total Neto $ 236.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.840
TOTAL OC $ 280.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.