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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
788110-582-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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788110-27-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tagua Tagua N° 222 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Facturación |
Tagua Tagua N° 222 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
47025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tagua Tagua N° 222 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.628.358-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 15 | Unidad | Suministro de Tórula dental lisa | TORULAS DENTALES LISAS X 5000 UDS. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS. |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.500
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$ 247.500
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Total Neto
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$ 247.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.025
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$ 294.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.