Orden de Compra. Nº788110-697-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 788110-27-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 788110-697-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 788110-27-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 788110-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 113606,51
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LARENSE
Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA
R.U.T. 76.708.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LARENSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10UnidadSuministro de Anestesia para Carpule tubos de Vidrio al 2%ANESTESIA ALPHACAINA 2% T.V x50 MAVER $ 24.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.670 $ 246.670
30201903
Unidades dentales10UnidadSuministro de Anestesia para Carpule tubos de Vidrio al 3%ANESTESIA MEPISV 3% X 50 AMP. MAVER $ 28.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.670 $ 289.670
30201903
Unidades dentales5UnidadSuministro de Gelita Esponja Hemostatico Sachet GELITA HEMOSPON 10UND MAQUIRA $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.065 $ 18.065
30201903
Unidades dentales2UnidadSuministro de V.I. Chamfield ®CHEMFILL SUPERIOR VIDRIO IONOMERO RESTOBT DENTSPLY $ 21.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.524 $ 43.524
Total Neto $ 597.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.607
TOTAL OC $ 711.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.