Orden de Compra. Nº788110-748-SE25 "SUMINISTRO DE IMPRESIÓN Y ARRIENDO DE IMPRESORAS DESDE 788110-45-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 788110-748-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE IMPRESIÓN Y ARRIENDO DE IMPRESORAS DESDE 788110-45-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 788110-45-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 22033613,511
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DEPENDENCIAS

POSTA EL MANZANO

POSTA EL TAMBO

POSTA IDAHUE

POSTA RINCONADA

POSTA PENCAHUE

SAR

CESFAM

UAPO

CCR

DEPTO. SALUD FINANZAS

DEPTO. SALUD RRHH

DIRECCION CESFAM

MAIS - CESFAM

UNIDAD DE COMPRAS

DEPTO. SALUD SECRETARIA

FARMACIA POPULAR

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ)
Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.468.520-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital1UnidadAdquisición de servicio de impresión y arriendo de impresoras para los centros de salud del DSMMultifuncionales Canon Monocromo y Color Copiadoras, impresoras , escaner , red de acuerdo a Especificaciones solicitadas. $ 115.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966.387 $ 115.966.387
Total Neto $ 115.966.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.033.614
TOTAL OC $ 138.000.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.