Orden de Compra. Nº788110-9-SE22 "Suministro Artículos Eléctricos DSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 788110-9-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Suministro Artículos Eléctricos DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 788110-18-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 200825,63
Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Ariel
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA
R.U.T. 76.911.619-2
Sucursal José Ariel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno1UnidadSuministro de Articulo eléctricos SEGUN GUIA DE DESPACHO N°283-284-286-287suministro de materiales eléctricos, a requerimiento del mandante, nuestra oferta es valida hasta el termino de los plazos establecidos en la licitación. 283-284-286-287 $ 1.056.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.977 $ 1.056.977
Total Neto $ 1.056.977
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.826
TOTAL OC $ 1.257.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.