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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
788110-9-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Artículos Eléctricos DSM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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788110-18-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Tagua Tagua N° 222 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida O'Higgins 317 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
200825,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida O'Higgins 317 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
José Ariel |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA
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R.U.T. |
76.911.619-2 |
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Sucursal |
José Ariel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111520
| Artefactos de alumbrado halógeno | 1 | Unidad | Suministro de Articulo eléctricos
SEGUN GUIA DE DESPACHO N°283-284-286-287 | suministro de materiales eléctricos, a requerimiento del mandante, nuestra oferta es valida hasta el termino de los plazos establecidos en la licitación. 283-284-286-287 |
$ 1.056.977,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.056.977
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$ 1.056.977
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Total Neto
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$ 1.056.977
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 200.826
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$ 1.257.803
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.