Orden de Compra. Nº788110-977-SE18 "DOMO BUENAS PRACTICAS desde 788110-37-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 788110-977-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra DOMO BUENAS PRACTICAS desde 788110-37-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 788110-37-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema 215-22-04-999.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 2630718,91
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho y ejecución.
Despachar en CESFAM San vicente T.T.  en coordinación con Maximiliano Castro encargado de Promoción de salud.
Se suscribirá un contrato con el oferente adjudicado, indicando forma  y tipos de plazos para la ejecución correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jose ariel
Razón Social jose ariel rossel serrano
R.U.T. 13.303.642-3
Sucursal jose ariel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1UnidadDomo para CESFAM de acuerdo a especificaciones tecnicas.construcción de domo con forro exterior e interior instalación eléctrica. $ 13.845.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.845.889 $ 13.845.889
Total Neto $ 13.845.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.630.719
TOTAL OC $ 16.476.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.