Orden de Compra. Nº790242-303-SE14 "Reparación Impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790242-303-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Reparación Impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 604-97-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Carlos
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos
Comuna San Carlos
Impuesto 15732
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA
R.U.T. 8.981.425-1
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1GlobalReparación ImpresorasReparación Impresoras $ 82.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
Total Neto $ 82.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.732
TOTAL OC $ 98.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.