Orden de Compra. Nº790242-420-SE14 "Adquisición Insumos Médicos Mayo 2014"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790242-420-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos Mayo 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Carlos
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri Nº448-San Carlos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri Nº448-San Carlos
Comuna San Carlos
Impuesto 7780,5
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri Nº448-San Carlos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja210CajaJERINGA 50-60 CC LUER LOCKJERINGA 50-60 CC LUER LOCK $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950
Total Neto $ 40.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.780
TOTAL OC $ 48.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.