Orden de Compra. Nº790243-474-SE14 "compra de insumos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790243-474-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra compra de insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Coelemu
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.602.194-k
Dirección de Unidad de Compra Matta Nº370-Coelemu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.602.194-k
Dirección de Facturación Matta Nº370-Coelemu
Comuna Coelemu
Impuesto 19038
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº370-Coelemu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOFARMA SERVICE S A
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal NOVOFARMA SERVICE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102713
Povidona yodada167Frascopovidona Yodada al 10% x fco. de 30 MLpovidona Yodada al 10% x fco. de 30 ML $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200
Total Neto $ 100.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.038
TOTAL OC $ 119.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.