Orden de Compra. Nº790243-583-SE15 "compra de insumos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790243-583-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2015
Nombre de la Orden de Compra compra de insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-22-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Coelemu
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.602.194-k
Dirección de Unidad de Compra Matta Nº370-Coelemu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.602.194-k
Dirección de Facturación Matta Nº370-Coelemu
Comuna Coelemu
Impuesto 20900
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº370-Coelemu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel20000UnidadBOLSA DE PAPEL 1/4 LTS. BOLSA DE PAPEL 1/4 LTS. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 76.000
24111502
Bolsas de papel10000UnidadBOLSA DE PAPEL 1/8 LTS. BOLSA DE PAPEL 1/8 LTS. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 34.000
Total Neto $ 110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.900
TOTAL OC $ 130.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.