Orden de Compra. Nº790243-619-SE15 "Mantencion y reparación Sprinter GKLZ11 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790243-619-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparación Sprinter GKLZ11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 604-134-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Coelemu
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.602.194-k
Dirección de Unidad de Compra Matta Nº370-Coelemu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.602.194-k
Dirección de Facturación Matta Nº370-Coelemu
Comuna Coelemu
Impuesto 68585,06
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº370-Coelemu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidad no definida mantencion Sprinter patente GKLZ11 orden de trabajo N° 201399331 $ 360.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.974 $ 360.974
Total Neto $ 360.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.585
TOTAL OC $ 429.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.