Orden de Compra. Nº790246-352-SE15 "COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACION "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790246-352-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-38-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quirihue
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat S/N-Quirihue
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación Avenida Prat S/N-Quirihue
Comuna Quirihue
Impuesto 60591
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat S/N-Quirihue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRAF LTDA
Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal INGRAF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER HP Q2612A TONER HP Q2612A $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
44103103
Tóner10Unidad no definidaTONER HP CE 285 A TONER HP CE 285 A $ 28.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.400 $ 285.400
Total Neto $ 318.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.591
TOTAL OC $ 379.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.