Orden de Compra. Nº790246-702-SE15 "COMPRA DE REACTIVOS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790246-702-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REACTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-64-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quirihue
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat S/N-Quirihue
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación Avenida Prat S/N-Quirihue
Comuna Quirihue
Impuesto 36061,62
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat S/N-Quirihue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116001
Reactivos de analizadores de aminoácidos1Unidad no definidaGGT LS FC GGT LS FC $ 189.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.798 $ 189.798
Total Neto $ 189.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.062
TOTAL OC $ 225.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.