Orden de Compra. Nº790246-875-SE15 "COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790246-875-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-38-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quirihue
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat S/N-Quirihue
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación Avenida Prat S/N-Quirihue
Comuna Quirihue
Impuesto 8704,85
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat S/N-Quirihue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. - Concepción
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Sucursal Opciones S.A. - Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad no definidaTINTA CANON 210TINTA CANON 210 $ 9.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.815 $ 45.815
Total Neto $ 45.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.705
TOTAL OC $ 54.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.