Orden de Compra. Nº790247-1-SE15 "Se adquiere insumos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790247-1-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Se adquiere insumos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-117-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de El Carmen
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme Nº448-El Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448-El Carmen
Comuna El Carmen
Impuesto 124079,88
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448-El Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-K
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel35CajaTOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS DESECHABLES. CAJA POR 18 PAQUETESTOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS DESECHABLES. CAJA POR 18 PAQUETES $ 9.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.080 $ 325.080
52121509
Sábanas50PomoSABANILLAS DESECHABLES, PQ X 2 ROLLOSSABANILLAS DESECHABLES, PQ X 2 ROLLOS $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona2CajaALCOHOL GEL CON DISPENSADOR CJ X 6 FCO.S FCO.1000 CCALCOHOL GEL CON DISPENSADOR CJ X 6 FCO.S FCO.1000 CC $ 26.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.992 $ 52.992
53131608
Jabones5CajaJABON DE GLICERINA S/FRAGANCIA CJ X 5 UD 1000 CCJABON DE GLICERINA S/FRAGANCIA CJ X 5 UD 1000 CC $ 26.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.480 $ 132.480
Total Neto $ 653.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.080
TOTAL OC $ 777.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.