Orden de Compra. Nº790247-218-SE14 "Se adquiere insumos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790247-218-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Se adquiere insumos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-105-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de El Carmen
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme Nº448-El Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448-El Carmen
Comuna El Carmen
Impuesto 83249,64
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448-El Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-K
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas30PaqueteSABANILLAS DESECHABLES PQ. X 2 ROLLOSSABANILLAS DESECHABLES PQ. X 2 ROLLOS $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
14111703
Toallas de papel18CajaTOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS CJ X 18 PQTES.TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS CJ X 18 PQTES. $ 9.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.184 $ 167.184
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona3CajaALCOHOL GEL CON DISPENSCION POR UD FC 1000 CC CJ X 6 FCOS.ALCOHOL GEL CON DISPENSCION POR UD FC 1000 CC CJ X 6 FCOS. $ 26.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.488 $ 79.488
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción4CajaJABON DE GLICERINA S/ FRAGRANCIA UNIDAD DE 1000 CC CJ X 6 FCOS. JABON DE GLICERINA S/ FRAGRANCIA UNIDAD DE 1000 CC CJ X 6 FCOS. $ 26.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.984 $ 105.984
Total Neto $ 438.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.250
TOTAL OC $ 521.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.