Orden de Compra. Nº790249-482-SE14 "INSUMOS MEDICOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2014."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790249-482-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2014.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-22-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pedro Morales Campos de Yungay
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº658-Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Facturación Angamos Nº658-Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 46132
Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº658-Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi20RolloGASA HIDROFILA RO 90 CM X 91,4 MT ROLLO GASA HIDROFILA RO 90 CM X 91,4 MT ROLLO $ 12.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.800 $ 242.800
Total Neto $ 242.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.132
TOTAL OC $ 288.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.