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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
790251-528-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Insumos Médicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2071-22-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Salud Familiar Violeta Parra
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R.U.T. |
61.931.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramírez Nº150-Chillán |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
70110 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramírez Nº150-Chillán |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2015 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 10 | Bolsa | BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS (PQ X 1000 UNIDADES) | BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS (PQ X 1000 UNIDADES)
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$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 400 | Unidad | GASA NO TEJIDA 15X15 CM X1 UN. ESTERIL
| GASA NO TEJIDA 15X15 CM X1 UN. ESTERIL
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$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 200 | Unidad | APOSITO ESTERIL 15 X 45 cm
| APOSITO ESTERIL 15 X 45 cm
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$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 20 | Paquete | BOLSA DE PAPEL 1 LTS (PQ X 1000 UNIDADES) | BOLSA DE PAPEL 1 LTS (PQ X 1000 UNIDADES)
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$ 8.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.000
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$ 174.000
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Total Neto
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$ 369.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.110
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$ 439.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.