Orden de Compra. Nº790251-620-SE15 "INSUMOS DE IMPRESORA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Familiar Violeta Parra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 790251-620-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2071-38-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Familiar Violeta Parra
Razón Social Centro de Salud Familiar Violeta Parra
R.U.T. 61.931.800-5
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramírez Nº150-Chillán
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Familiar Violeta Parra
R.U.T. 61.931.800-5
Dirección de Facturación Francisco Ramírez Nº150-Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 54226
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramírez Nº150-Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRAF LTDA
Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal INGRAF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10UnidadTONER CE285TONER CE285 $ 28.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.400 $ 285.400
Total Neto $ 285.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.226
TOTAL OC $ 339.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.