|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
791756-22-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
C0601814 Sellos de plomo y alambre trenzado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SII Direccin Regional Metropolitana Santiago Norte
|
|
R.U.T. |
60.803.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Recoleta 672 |
|
Comuna |
Recoleta
|
|
Impuesto |
14532,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Recoleta 672 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INDEPP LTDA. |
|
Razón Social |
INDUSTRIA NACIONAL DE PLOMO INDEPP LTDA
|
|
R.U.T. |
86.882.300-3 |
|
Sucursal |
INDEPP LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101714
| Plomo | 3000 | Unidad no definida | | |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.810
|
26121538
| Conjunto de alambre | 5 | kilogramo | | |
$ 9.135,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.675
|
$ 45.675
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.485
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.532
|
|
$ 91.017
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.